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审计结果公告

2020—2022年市本级代编预算专项审计调查结果

来源: 昆明市审计局   2024-04-12 11:29   字号: [        ]

根据《中华人民共和国审计法》的规定,昆明市审计局派出审计组,自2023年1月11日—2月28日,对昆明市财政局(以下简称“市财政局”)2020—2022年代编预算资金管理使用情况进行了专项审计调查,现将审计结果公告如下:

一、 基本情况

市财政局2020—2022年年初代编预算资金总额为2,425,207.99万元,下达金额1,710,218.60万元,支出金额1,537,336.11万元,收回额度172,882.49万元。

审计调查结果表明,2020—2022年市财政局基本按照国家对代编预算的相关规定,将应急、救灾等特殊事项编入代编预算,严格控制代编预算规模,逐年压缩代编预算编制处室数量,逐步完善预算一体化平台代编预算项目申报体系,为市本级无法预计的特殊事项等支出提供了必要的预算保障。但本次审计调查也发现,市财政局在代编预算的编制、下达、执行和绩效管理等方面还存在一些需要加强和改进的问题。

二、 审计发现的主要问题

(一)预算编制方面

1. 3个应由相关主管部门编制的预算项目仍由市财政局代编。

2. 市财政局代编的5个项目代编预算编制不规范。

(二)预算下达方面

3. 部分代编预算资金下达不及时。

(三)预算执行方面

4. 市本级有16项代编预算执行率不足30%。

5. 1个项目年初代编预算执行不规范,未按规定通过财政一体化系统下达指标。

(四)预算绩效方面

6. 市财政局部分代编项目未进行绩效自评。

7. 市本级预备费安排的2项资金下达时未同时下达绩效目标。

(五)其他方面

8. 市财政局代编的一个项目资金未及时清算,资金结存未纳入市本级财政统筹。

三、 审计处理和整改情况

针对以上审计查出的问题,昆明市审计局出具了审计调查报告,对问题依法作出了处理,并针对问题提出了4条审计建议。

对本次审计发现的问题,市财政局高度重视,对存在的问题进行了认真整改,进一步规范代编预算的编制,不再代编应由主管部门代编的项目预算,将结余资金及时上缴财政,加强了预算指标管理及绩效自评工作。对审计提出的建议进行了采纳,审计整改情况已在市财政局官方网站进行了公告。

      

       2020至2022年市本级代编预算专项审计调查结果